Lợi nhuận quí III PV Power giảm 85%
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) vừa công bố báo cáo tài chính quí III với doanh thu thuần đạt 6.112 tỉ đồng, giảm 23% so với cùng kì năm ngoái.
Theo giải trình của lãnh đạo POW, nguyên nhân chủ yếu của việc giảm doanh thu hợp nhất do giảm sản lượng điện sản xuất trong kì, một phần giảm sản lượng sản xuất điện ở công ty mẹ và nhà máy điện Nhơn Trạch 2 dừng thực hiện trùng tu từ ngày 15/9.
Sản lượng điện quí III chỉ đạt 772,3 triệu kwh trong khi đó sản lượng điện quí cùng kì đạt 1.127,6 triệu kwh.
Trong kì, giá vốn hàng bán giảm 17% về mức 5.565 tỉ đồng kéo theo lợi nhuận gộp giảm 54,1% về 547 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm xuống còn 8,9% so với mức 15,1%.
Theo lãnh đạo POW, chi phí tài chính trong quí III/2020 đạt 235 tỉ đồng, giảm 17% so với cùng kì chủ yếu do giảm chi phí lãi vay. Chi phí quản lí doanh nghiệp đạt 264 tỉ đồng, tương ứng tăng 53% do công ty tăng chi trí lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi từ tiền điện của EPTC/EVN, trong khi quí III/2019 chưa có khoản trích lập dự phòng này.
Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của POW đạt 124 tỉ đồng, chỉ bằng 1/6 cùng kì năm ngoái; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 105 tỉ đồng, giảm 85%.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, POW đạt 21.795 tỉ đồng doanh thu thuần, 1.303 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ, lần lượt giảm 17% và 41% so với cùng kì. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) 4 quí gần nhất đạt 671 đồng.
So với kế hoạch doanh thu thuần 35.350 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.044 tỉ đồng đặt ra cho năm 2020, POW đã hoàn thành 62% chỉ tiêu doanh thu thuần và 73% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.
Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của PV Power là 56.778 tỉ đồng, tăng 1.056 tỉ đồng so với ghi nhận đầu năm. Trong đó, tiền, tiền gửi ngân hàng không kì hạn và các khoản tiền gửi tại ngân hàng dưới 12 tháng là 8.006 tỉ đồng, chiếm 14,2% cơ cấu tài sản, tăng 2.056 tỉ đồng so với đầu năm chủ yếu từ tăng các khoản tiền gửi kì hạn dưới 3 tháng.
Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 8.983 tỉ đồng, chiếm 16% cơ cấu tài sản, chủ yếu đến từ công ty Mua bán Điện. Sau 9 tháng, công ty dành thêm 308 tỉ đồng để dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi.
Nợ xấu của công ty tại thời điểm ngày cuối tháng 9 là 2.059 tỉ đồng, với giá trị có thể thu hồi khoảng 1/2.
Hàng tồn kho tăng từ mức 1.425 tỉ đồng lên 2.140 tỉ đồng, chiếm 4% cơ cấu tài sản, chủ yếu đến từ giá trị nhiên liệu (dầu DO, than) và các loại nhiên vật liệu phụ vụ vận hành nhà máy điện Tổng công ty và thiết bị cho các nhà máy điện.
Tài sản dài hạn của công ty giảm hơn 2.000 tỉ đồng về mức 37.561 tỉ đồng, phần lớn đến từ giảm tài sản cố định hữu hình.
Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của POW tăng thêm 1.231 tỉ đồng sau 9 tháng, lên mức 30.765 tỉ đồng, chiếm 54% cơ cấu nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 3.922 tỉ đồng, tăng 34% so với ngày đầu năm.
Tổng nợ đi vay của công ty PV Power tính đến thời điểm 30/9 là 15.967 tỉ đồng, chiếm 61% tổng nợ phải trả. Trong đó, nợ thuê tài chính dài hạn đã giảm 2.420 tỉ đồng qua 9 tháng đầu năm, do công ty đã trả một phần khoản nợ cho ngân hàng HSBC Bank USA NW.
Tại ngày 30/9, các khoản phải trả ngắn hạn tăng từ 1.327 tỉ đồng lên 2.410 tỉ đồng, trong số đó, khoản phải trả cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chiếm hơn phân nửa. Hiện Tập đoàn đang sở hữu 79,94% vốn điều lệ tại POW.
POW cũng dành ra 1.123 tỉ đồng tính tới ngày 30/9 để dự phòng các khoản phải trả cho chi phí bảo trì nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1&2, nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 và nhà máy Nhiệt điện Vũng Án 1.
Chốt phiên giao dịch ngày 30/10, thị giá của cổ phiếu POW là 9.400 đồng/cp với mức thanh khoản đạt 7,3 triệu đơn vị.